| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 447.816,80 | 351.603,67 | 383.118,09 | 479.331,22 |
| 08.agosto | 2022 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 148.023,52 | 152.112,51 | 145.043,62 | 140.954,63 |
| 08.agosto | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 68.682,35 | 68.653,00 | 95.401,49 | 95.430,84 |
| 08.agosto | 2022 | 21141010103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 129.988,70 | 130.838,16 | 127.015,58 | 126.166,12 |
| 08.agosto | 2022 | 21141010104 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 101.122,23 | 0,00 | 15.657,40 | 116.779,63 |
| 08.agosto | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 848.894,18 | 1.930.268,48 | 2.685.549,45 | 1.604.175,15 |
| 08.agosto | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 848.894,18 | 1.930.268,48 | 2.685.549,45 | 1.604.175,15 |
| 08.agosto | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 848.894,18 | 1.930.268,48 | 2.685.549,45 | 1.604.175,15 |
| 08.agosto | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 848.894,18 | 1.930.268,48 | 2.685.549,45 | 1.604.175,15 |
| 08.agosto | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 848.894,18 | 1.930.268,48 | 2.685.549,45 | 1.604.175,15 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI | 17.590,47 | 20.181,47 | 2.591,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | RENILSON FERREIRA LEMES - MEI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 6.208,80 | 6.208,80 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAES | 408.390,00 | 408.390,00 | 417.270,00 | 417.270,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE | 9.380,53 | 23.958,73 | 27.923,82 | 13.345,62 |
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