| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 280.129,17 | 272.845,57 | 394.272,08 | 401.555,68 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 119.052,38 | 128.433,40 | 135.852,22 | 126.471,20 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 31.242,42 | 31.804,11 | 90.557,90 | 89.996,21 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21141010103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 112.455,06 | 112.455,06 | 144.504,30 | 144.504,30 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21141010104 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 17.379,31 | 153,00 | 23.357,66 | 40.583,97 |
| 02.fevereiro | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 403.239,50 | 1.109.132,93 | 1.034.364,80 | 328.471,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 403.239,50 | 1.109.132,93 | 1.034.364,80 | 328.471,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 403.239,50 | 1.109.132,93 | 1.034.364,80 | 328.471,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 403.239,50 | 1.109.132,93 | 1.034.364,80 | 328.471,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 403.239,50 | 1.109.132,93 | 1.034.364,80 | 328.471,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR - ME | 0,00 | 572,64 | 572,64 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | BRAZ TINTAS COMERCIO DE MAT. PARA | 594,40 | 0,00 | 0,00 | 594,40 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS | 19.099,25 | 19.099,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | TOCANTINS PURIFICADORES E ELETROD. EIRELI - ME | 0,00 | 1.617,00 | 1.617,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 21311010101 | NUNES & CORTEZ LTDA | 0,00 | 540,00 | 602,00 | 62,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h