Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 10622 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS AQUÁTICOS | POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | 43.122.837/0001-16 | | 08/11/2024 | 0 | 0 | 19.884,00 | 0,00 | 19.344,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTA E ARQUIVAMENTO DE NOTAS FISCAIS - ARQUIVEI | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE | 19.427.033/0001-40 | | 22/01/2024 | 12 | 0 | 8.315,76 | 0,00 | 7.622,78 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA HORTIFRUTI PARA RESTAURANTE | SUPERMERCADO SAMILLA | 10.484.811/0001-69 | | 09/04/2024 | 0 | 0 | 2.334,00 | 0,00 | 2.334,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PEDREIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBO | ELY GUIMARAES DOS S | 15.051.003/0001-21 | | 21/02/2024 | 0 | 0 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS | MALHARIA ARAGUAINA COMDE TECIDOS ME | 02.471.631/0001-14 | | 19/03/2024 | 0 | 0 | 1.377,62 | 0,00 | 1.240,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO | CHIQUINHA COM. DE AVIAMENTO | 01.452.077/0001-65 | | 26/04/2024 | 0 | 0 | 2.033,25 | 0,00 | 2.033,25 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE ARTESANATO E DECORAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. | 69.112.514/0001-35 | | 16/05/2024 | 0 | 0 | 555,00 | 0,00 | 555,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TECIDOS | CLAUDIA OLIVEIRA ROCHA GOUVEA-EPP | 25.093.543/0001-21 | | 25/06/2024 | 0 | 0 | 494,79 | 0,00 | 494,79 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FORD PLACA KXT-0764 LOTADO NO CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS | ADEMIR GONCALVES LIMA | 15.389.104/0001-07 | | 01/08/2024 | 0 | 0 | 5.785,00 | 0,00 | 5.785,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, GUIA DE TURISMO E RECEPTIVO PARA GRUPO SESC PARANÁ PARA O JALAPÃO | CAMPING E RESTAURANTE EXTREMO | 34.198.021/0001-85 | | 10/09/2024 | 0 | 0 | 1.280,00 | 0,00 | 1.000,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 | | 15/10/2024 | 0 | 0 | 4.964,11 | 0,00 | 4.964,10 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MAQUINA DE BOLHAS E SALGADOS | MAGAZINE LUIZA S/A | 47.960.950/0001-21 | | 05/11/2024 | 0 | 0 | 371,88 | 0,00 | 371,88 |
2024 | 10528 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM JOÃO PESSOA-PB. | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/ PB | 03.602.934/0003-53 | | 05/11/2024 | 0 | 0 | 52.832,00 | 0,00 | 44.800,60 |
2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ESCRITORES PARA DEBATE LITERÁRIO E INTERVENÇÃO ARTÍSTICA. | CIRO AGUIAR VIANA GONÇALVES | 20.400.356/0001-20 | | 26/04/2024 | 0 | 0 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA HORTIFRUTI PARA RESTAURANTE | SUPERMERCADO SAMILLA | 10.484.811/0001-69 | | 09/04/2024 | 0 | 0 | 58.693,95 | 0,00 | 58.215,91 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h