| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11897 | DISPENSA | COMPRA DE TECIDOS/ACESSÓRIOS | TECIDOS E CONFECÇÃO N. S. DA GUIA | 24.873.523/0001-00 | 19/02/2025 | 2.043,00 | 0,00 | 1.165,42 | |||
| 2025 | 15562 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA GURUPI | ABEDNEGO MENDES DA SILVA | 19.553.529/0001-60 | 28/10/2025 | 1.142,00 | 0,00 | 1.142,00 | |||
| 2025 | 15586 | DISPENSA | MATERIAIS DE PAPELARIA , PRODUTOS FARMACEUTICOS , MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE LUMINÁRIA | C T DE OLIVEIRA COMDE MAT PCONSTRUÇAO | 21.398.692/0001-48 | 21/10/2025 | 145,04 | 0,00 | 145,04 | |||
| 2025 | 15534 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO | 50.067.213 RAIQUE DE CASSIA CONCEICAO SANTOS | 50.067.213/0001-09 | 23/10/2025 | 8.350,00 | 0,00 | 8.350,00 | |||
| 2025 | 15144 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E SEGUIDO DE PEÇAS, VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DAILY PLACA QKB-0507, AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA, OYC9G28 E COMPTA DE TV BOM | AM TACÓGRAFO COM VAR PEÇAS VEIC AUTO | 03.027.881/0001-22 | 07/10/2025 | 819,76 | 0,00 | 819,76 | |||
| 2025 | 12846 | DISPENSA | SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO | EDISON VIEIRA DE MORAES | 05.244.313/0001-09 | 24/04/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 11281 | DISPENSA | COMPRA DE AR-CONDICIONADO 56.000BTUS | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 00.607.587/0033-89 | 28/01/2025 | 12.480,30 | 0,00 | 12.480,30 | |||
| 2025 | 11877 | DISPENSA | COMPRA DE FERRAMENTAS | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS | 19.010.976/0001-73 | 06/03/2025 | 337,25 | 0,00 | 337,25 | |||
| 2025 | 13311 | DISPENSA | COMPRA DE MANGUEIRA PARA JARDIM PENEIRA E TAMPA PARA SKIMMER DE PISCINA | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 | 27/05/2025 | 1.141,00 | 0,00 | 978,00 | |||
| 2025 | 13448 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAL ELÉTRICO, FERRAMENTA MANUAL, MADEIRAS E COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | MINAS GERAIS COM. DE MADEIRAS | 00.310.282/0001-23 | 04/06/2025 | 658,00 | 0,00 | 658,00 | |||
| 2025 | 11947 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (GARANTIA DE FABRICA) | MARCA MOTORS VEÍCULOS | 04.724.715/0001-48 | 11/03/2025 | 1.463,51 | 0,00 | 1.463,51 | |||
| 2025 | 13600 | DISPENSA | COMPRA DE TECIDOS/ARMARINHOS | CHIQUINHA COM. DE AVIAMENTO | 01.452.077/0001-65 | 18/06/2025 | 3.333,75 | 0,00 | 3.333,75 | |||
| 2025 | 13906 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA O APERITIVO SONORO MÊS DE AGOSTO | GOODING SOLUTIONS LTDA | 33.929.661/0001-55 | 14/07/2025 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | |||
| 2025 | 15587 | DISPENSA | MATERIAIS DE PAPELARIA , PRODUTOS FARMACEUTICOS , MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONFECÇÃO DE LUMINÁRIA | BIG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 08.931.543/0001-34 | 21/10/2025 | 249,92 | 0,00 | 229,92 | |||
| 2025 | 15570 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO | COMEMORE COM LOC E SERV P/ FESTA E EVEN | 09.272.744/0001-30 | 28/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h